155 Resultados 64.171.697/0001-46 - em: 07/05/2025
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10 DIÁRIO OFICIAL Nº 33545 Quinta-feira, 25 DE JANEIRO DE 2018 VALOR TOTAL DO FORNECEDOR 1.526.150,00 ELFA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 09.053.134/0002-26 ITEM MEDICAMENTO 48 FLUDROCORTISONA 0,1 MG 75 MESALAZINA 800 MG VALOR TOTAL DO FORNECEDOR APRESENT. QTD COMPRIMIDO COMPRIMIDO 20.000 200.000 APRESENT. QTD COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO BISNAGA COMPRIMIDO CÁPSULA COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO 250.000 40.000 40.000 10.000 5.000 35.000 70.000 360.000
PÁGINA 55 Diário Oficial do Distrito Federal análise dos indicares contábeis, das notas fiscais apresentadas pelo IGESDF, sendo classificadas as despesas em quatro categorias de despesas, quais sejam, Despesas com Pessoal; Despesas com Serviços Terceirizados; Despesas com Consumo e Despesas Gerais. Esse estudo permitiu visualizar que os valores repassados pela SES-DF foram destinados ao pagamento proporcional previsto de despesas de pessoal e custeio do IGESDF. Foi observado que há parci
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.306 vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia consoante Anexo ao Decreto nº 6.129, de 20.06.07, inciso VII, “b”, por meio do INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES – IPEN, autarquia do Estado de São Paulo, gerido técnica e administrativamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, estabelecida à Trav. R, nº 400 - Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, Butantã, São Paulo/SP, CEP: 05.508-170, e-mail: aline.marques-
Sexta-feira, 22 DE MAIO DE 2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª REGIONAL . DIÁRIA . Portaria n° 0226/2020, de 21/05/2020 11:59:06 Portaria Individual: Objetivo: Fazer a entrega de bens/equipamentos no Hospital de Castelo dos Sonhos. Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU Origem: Altamira Destino (s): Distrito de Castelo dos Sonhos Servidor: 84867-1/ MANOEL TEODORICO LOBO DANTAS (Agente de Portaria) / 7,5 diárias (completa) de 23/05/2020 a 30/05/2020 Ordenador de Despe
Segunda-feira, 18 DE MARÇO DE 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE00408 Valor: R$ 21.044,48 Data de emissão: 08/03/2019 Processo nº 2018/4638 Origem: Pregão Eletrônico nº 40/2018 Objeto: Fornecimento de medicamentos quimioterapicos Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: ACCORD FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 64.171.697/0001-46 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 414693 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empen
Segunda-feira, 06 DE MAIO DE 2019 OUTRAS MATÉRIAS . INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE00821 Valor: R$ 3.825,00 Data de emissão: 26/04/2019 Processo nº 2018/208073 Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018 Objeto: Fornecimento de Medicamento Geral para o período de 12 meses Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIP. LTDA CNPJ: 07.316.691-0001/86 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 4
DIÁRIO OFICIAL Nº 34043 19 Terça-feira, 26 DE NOVEMBRO DE 2019 HOSPITAL OPHIR LOYOLA . . . TERMO DE HOMOLOGAÇÃO . HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2019 Processo: 2019/58166 Objeto: Aquisição de máscaras termoplástica para imobilização curta e longa. A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: OXIGEN COM. IND. E REPRES. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA - EPP Valor Total
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.550 35 Terça-feira, 13 DE ABRIL DE 2021 Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: MAPEMI – BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ: 84.487.131/0005-69 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus Protocolo: 644464 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho nº 2021NE00534 Valor: R$ 35.829,85 Data de Emissão: 07/04/2021 Processo nº 2019/135593 Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019 Objeto: Fornecimento de Medicamento Qui
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.422 HOSPITAL OPHIR LOYOLA . TERMO ADITIVO A CONTRATO . TERMO ADITIVO A CONTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016-HOL Data Assinatura: 27/11/2020 Processo nº: 2020/405568 Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses. Vigência: 01/12/2020 a 30/11/2021 Valor total do Aditivo: R$598.476,00 (quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais). Orçamento: 10.122.1297.833
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.362 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2020NE01505 Valor: R$ 2.347,20 Data de Emissão: 25/09/2020 Processo nº 2019/542.562 Origem: Pregão Eletrônico nº 13/2020 Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e contraste_ fracassados e desertos. Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. CNPJ: 05.049.432/0001-00 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 586